Обязанности:  - Содействие руководству Компании в организации и проведении процесса оценки системы внутреннего контроля на операционную эффективность в соответствии с требованиями закона Сарбейнса-Оксли включая:
  
 - Определение объемов обхвата тестирования ИТ и ИБ контролей и разделение по фазам контролей
- Разработка плана мероприятий по тестированию бизнес-процессов и контролей
- Координация и согласование внутреннего тестирования системы SOX контролей Компании (management testing & confirmation testing)
- Координация независимого внешнего тестирования системы SOX контролей Компании (external SOX audit)
- Координация независимого внешнего тестирования системы CCF контролей Компании (Compliance Control framework)
  - Отслеживание изменений в системе контроля в подразделениях Компании.
  - Обучение команды участвующих в проекте Менеджмент Тестинг.
  - Координация Менеджмент Сертификата, своевременное обновление и подготовка данных для дальнейшего согласование Директорами и передача в ШК.
  - Управление процессом ИТ и ИБ риск-менеджмента в своей зоне ответственности, эффективное взаимодействие с руководителями и владельцами рисков, а также со службой внутреннего аудита, комплаенса, службы по гарантированию доходов и управления фродом, юридическим департаментом, форензик.
  - Выполнение и координации общих рекомендаций для всех ОпКо от Монитора по Финансовой Дирекции
  - Отслеживание рекомендации аудиторов по службе Внутренних Контролей и Риск-Менеджмента
  - Участие в глобальных проектах в части оценки ИТ и ИБ рисков и выстраивания системы внутренних контролей в своей зоне ответственности.
  - Организация и координирование ежемесячных и ежеквартальных объединённых межфункциональных РЕАК комитетов (Risk Ethics Assurance Committee)
  - Участие в процессе формирования бизнес-плана и прогнозов, в соответствии с групповыми инструкциями.
  - Создание и поддержание в актуальном состоянии Карты рисков, участие в интегрированной оценке рисков.
  - Своевременное предоставление регулярной отчетности для руководства БЕ Казахстан и ШК Веон.
  - Участие при визировании ИТ-заявок, RFC, проверки полномочий на наличие конфликта интересов и политик.
  - Организация и проведение оценки эффективности организации бизнес – процессов по запросу подразделении компании.
  
 Требования: • Образование Высшее образование/аудит/риск менеджмент/Внутренние контроли.
 • Знание английского языка не ниже уровня b2
• Знания в области управления рисками (операционными рисками), опыт проведения аудиторских проверок;
• Опыт работы в области аудита/управления рисками / внутреннего контроля
• Опыт работы аудитором предпочтителен
• Стратегическое мышление с высокой степенью аналитических способностей и понимание бизнес-процессов;
• Навыки управления проектами;
• Способность упрощения сложного анализа, которое обеспечивает полное понимание;
• Коммуникабельность и работа в команде;
• Способность убедительно предоставлять аргументацию;
• Знание отрасли, COSO, закона Сарбейнса-Оксли и SEC / PCAOB правил
• Опыт эффективной работы с сжатыми сроками и стрессоустойчивость;
• Бизнес-ориентирование и осведомленность о текущем состоянии Компании и стратегических приоритетах;
• Хорошие навыки презентации для взаимодействия с руководством
• Лидерские качества, умение работать самостоятельно и способность выявления проблем и оптимальных путей их решения.
 Условия:  - Гибридная форма работы (офис+ удаленка)
  - Оформление на ГПХ договоре.