Обеспечение соответствия принципов и процедур бухгалтерского учета Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) и внутренним регламентам группы
Разработка, внедрение, анализ и адаптация методологии и процедур подготовки финансовой отчетности
Осуществлять мониторинг и анализ финансовых и операционных показателей деятельности бизнеса и вспомогательных функций
Подготавливать и анализировать ежемесячную, квартальную и годовую отчетность, включая результаты, инвестиции, оборотной капитал, запасы, налоговые позиции, начисления и консолидированные данные, в поддержку Финансового директора
Управлять подготовкой финансовых прогнозов и перспективных оценок
Предоставлять данные и поддержку для формирования годового бюджета и долгосрочного плана
Осуществлять мониторинг и анализ всей отчетности, запрашиваемой руководством и Компанией
Участвовать в контроле затрат и оптимизации
Тесно сотрудничать с другими финансовыми контролерами Центральноевропейского хаба
Тесно сотрудничать с головным офисом
Вносить вклад в повышение эффективности анализа и отчетности (использование Power BI, Power App)
Содействовать упрощению и оптимизации процессов отчетности и анализа
Работать в условиях высокого давления для соблюдения сроков
Оценка действующей системы финансового контроля, разработка рекомендаций по ее совершенствованию;
Содействие в обеспечении соблюдения работниками требований и правил, установленных законодательством Республики Казахстан и внутренними нормативными актами;
Содействие в обеспечении эффективного и экономного использования ресурсов Компании.
Проводит внутренние аудиты и контрольные проверки, формирует и анализирует итоговые отчеты, контролирует выполнение рекомендаций;
Осуществляет анализ систем внутреннего контроля и эффективности построения бизнес-процессов на предмет соответствия внутренним стандартам, законодательству Республики Казахстан, обеспечения адекватности управленческого и бухгалтерского учета, сохранности активов, достижения целей компании;
Предоставляет рекомендации по оптимизации бизнес-процессов;
Взаимодействует с подразделениями Компании по вопросам, связанным с проведением внутреннего аудита;
Консультирует работников Компании по вопросам управления рисками, контроля, корпоративного управления; работников контрольных подразделений - по методологии проведения аудиторских проверок и иных контрольных мероприятий (в соответствии с международными профессиональными стандартами внутреннего аудита);
Участвует в построении системы управления рисками в компании (разработка политик, процедур, методик, карт рисков);
Взаимодействует с сотрудниками других функциональных подразделений контроля Компании в процессе проведения совместных мероприятий;
Обеспечивает своевременное предоставление Финансовому директору информации о выявленных недостатках в системах управления рисками, контроля и корпоративного управления, а также рекомендаций по совершенствованию действующих систем;
Информирует Финансового директора о результатах и качестве выполнения мероприятий, разработанных руководством по результатам проведенных проверок.